你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租
您好
摊销的时候
借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销
贷:待摊费用—房租
次月收到发票
借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:待摊费用—房租
相关资讯